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工程项目的记账与结转

工程项目的记账与结转

我公司开发一工程项目:
在9月份付3万元工程款,收到对方开票8万元;
工程11月份完工,11月份付工程款3.2万元,付3千元作为保修金;
此项工程要入固定资产

记账如下:

1、9月份对方开票8万元,根据发票入账
借:在建工程 8万元
贷:应付账款 8万元

2、9月份支付工程款
借:应付账款 3万元
贷:银行存款 3万元

3、11月份支付工程款
借:应付账款 3.2万元
贷:银行存款 3.2万元

4、保修金
借:应付账款 3千元
贷:其他应付款--保修金 3千万

5、9月份对方开票8万元,实际支付工程款6.2万元,还有余款3千元的保修金,共计6.5万元。将多开票1.5万元冲回(对方开红票)
借:在建工程 1.5万元 (红字)
贷:应付账款 1.5万元 (红字)

6、工程完工结转
借:固定资产 6.5万元
贷:在建工程 6.5万元
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