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少提了进项税怎么处理?

少提了进项税怎么处理?

6月份时,取得两张运费发票,提取进项税的时,按照6%的比例提取的进项税。发现时已经结账,请问下月账务怎么处理?
借:销售费用-运输费 负数
应缴增值税-进项税转出 正数
可以吗?还是:
借:销售费用-运输费 负数
应缴税费-进项税 正数啊?
应该这样做:
借:销售费用--运输费 (红字)
借:应交税金--增值税(进项税额) 蓝字
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