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调账的问题

调账的问题

刚刚接手一家公司。发现前任会计的总帐的应交税金余额和报表上的不一致,和明细帐上的各余额之和也不一样。像这样的账,怎么调一下?什么时候可以调?一定要在年底吗?
在做调账前,要对总帐、明细帐上余额不符的原因进行检查,属于多提的税金,可以做冲销调整;属于少提的税金,可以进行补提。调账要有依据,不能随便调整。
会计报表上的数字,要与总账金额相符。
具体什么时间调整,没有规定,自己决定吧。
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