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上月多提了城建税本月如何账务处理?

上月多提了城建税本月如何账务处理?

上月在提城市建设税0.01元
  上月计提时                        借:主营业务税金及附加  3055.11
                              贷:应交税金-城市建设税  3055.11
  
     结转           借:本年利润-主营业务税金及附加  3055.11
                         贷:主营业务税金及附加  3055.11

本月缴费时      借:应交税金-城市建设税  3055.10
                 贷:银行存款   3055.10

所以多提了0.01元~~~~~~~我在本月应该如何处理~谢谢
第一,要么挂账,下月计提时少计提一分。
第二,要么现在用红字冲销多计提的一分。

建议用第一种,省事。
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